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分类中国书网 > 管理 > 会计/财务
案例通略-由内审案例透视审计方法与技巧 2
案例通略-由内审案例透视审计方法与技巧
作者:丁朝霞
出版社:中山大学
出版日期:2006-4-1
译者:
  ISBN:730602679
开本:16开   装帧:
原价: 59.8
三星会员:52.00 二星:53.11 一星:54.23 普通:55.91
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《孙子兵法·谋略篇》中有云:“知己知彼,百战不殆。”内部审计人员只有严格执行各项法规制度,熟练掌握内部审计方法和技巧并能灵活运用,才能较好完成内部审计工作。同时,不断充实完善许多新的因素融入到内部审计之中,给内部审计带来了新的活力,同时也对内部审计人员更好地完成审计工作提出了新的课题。本书共分七章,从财务收支审计、经济责任审计、内部控制审计、专项调查审计及内部审计管理等几个方面全面系统地介绍了内部审计的基本原理和常用的审计方法。

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编者的话
第一章 总论
第一节 引子
第二节 “借鸡难生蛋,借船难归航”——以案例说内部审计方法与技巧
一、案例导读
二、基本案情
三、审计过程
四、审计方法
五、审计结果
六、启示和思考
第二章 财务收支审计
第一节 引子
一、财务收支审计的重点内容
二、财务收支审计程序
第二节 聪明反被聪明误——郭×贪污公款案
一、案例导读
二、基本案情
三、审计过程
四、审计方法
五、审计结果
六、启示和思考
第三节 要想人不知,除非己莫为——××中心“账外账”案
一、案例导读
二、基本案情
三、审计过程
四、审计方法
五、审计结果
六、启示和思考
第三章 经济责任审计
第一节 引子
一、经济责任审计的定义
二、经济责任审计的必要性
三、经济责任审计评价指标
第二节 都是制度惹的祸——××大学财务处邓××处长非法融资案
一、案例导读
二、基本案情
三、审 更多>>

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